我觉得你就跟对方商量下,开票尽量在月底月初之间,最好分成两个月开。反正你们一张发票也开不下,分开隔了一天开票不是也挺正常的么。对方单位应该没意见吧~如果有意见就说刚好发票用完了,隔天买了就只好分开了。哈哈,是不是想太多了~
或者你本月先开一部分入收入(可以把抬头故意开错一个字),下个月冲红后再开总金额,对方单位也没意见了。(错了重开,审计也不会问的)哈哈哈,我不知道这个可不可以这么做,哈哈,总之,万一不行,就不要告诉别人,这个馊主意是我出的,……
现在商业企业转一般纳税人是80万,不是说一次性,而是核算一个年度,合计起来超过80万,就会让转成一般纳税人。所以,你们既然发生了这么一笔业务,不管是现在开票,以后开票,都会转成一般纳税人的,只是个时间先后的问题。
我以前遇到过不开票走收入后来客户又要发票的,不太好弄。做收入的时候填在一般纳税人增值税报表那个不开票收入栏,后来开发票的时候只能在这栏填负数,不然就得重复交税了。税务局一看就不愿意了,后来费了很大劲啊!